29.04.2015

КАМАЗ опубликовал результаты года

Компнаия «КАМАЗ» объявила финансовые результаты по МСФО за 2014 год.

Несмотря на снижение рынка грузовых автомобилей в РФ на 24%, ОАО «КАМАЗ» сохраняет лидирующие позиции на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 т.: его доля составляет 45%.

Снижение выручки обусловлено спадом автомобильного рынка, вызванным преимущественно макроэкономическими факторами, такими как рост процентных ставок и негативное влияние обменных курсов валют, усилившееся в конце года. Отставание от планов по финансированию федеральных целевых программ, отсутствие крупных инфраструктурных проектов, низкая инвестиционная активность, геополитическая напряженность, и ужесточение требований банков к получению банковских гарантий также оказали отрицательное влияние на рынок грузовых автомобилей.

Несмотря на полученный в первом полугодии операционный убыток, начиная со второго полугодия Группе «КАМАЗ» удалось улучшить показатели рентабельности и EBITDA: так по результатам года Группа вышла на положительную операционную прибыль в размере 2 243 млн. руб. с рентабельностью 2,0%.

В 2014 году продолжалась работа по комплексной Программе повышения эффективности деятельности. В результате реализации данной программы в 2014 году удалось добиться эффекта от снижения расходов на сумму 8 763 млн. руб. (2013 г.: 8 097 млн. руб.), и снизить негативное влияние роста валютных курсов и связанное с этим удорожание закупок импортных комплектующих изделий.

Чистая прибыль Группы составила 149 млн. руб. (2013 г.: 4 367 млн. руб.). Наибольший негативный эффект на снижение прибыли оказали отрицательные курсовые разницы по финансовым и нефинансовым обязательствам, признание доли в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Невзирая на уменьшение выручки, Группа поддерживала положительный операционный денежный поток в сумме 5 667 млн. руб., что позволило сохранить долговую нагрузку Группы «КАМАЗ» на достаточно приемлемом уровне при существенном увеличении инвестиционных расходов. Уровень чистого финансового долга увеличился незначительно, и составил на 31.12.2014 г. 12 735 млн. руб. (31.12.2013г.: 11 650 млн. руб.). Стоит отметить, что выполнение банковских ковенантов по соотношению чистого долга к показателю EBITDA подтверждает финансовую устойчивость Группы.

В составе кредитной задолженности преобладают рублёвые кредиты и облигационные займы, привлечённые Группой на финансирование инвестиционных проектов.

Сложная экономическая ситуация 2014 года не повлияла на осуществление инвестиционной программы Группы. Реализация приоритетных стратегических проектов была продолжена. Инвестиции в НИОКР и модернизацию основных фондов составили в 2014 года 6 189 млн. руб., или 6% от выручки (2013 г.: 4 727 млн. руб., или 4% от выручки).

В целом, результаты 2014 года оцениваются менеджментом компании как положительные: компании удалось укрепить свои рыночные позиции и сохранить позитивные финансово-экономические показатели на фоне нестабильности российской экономики.

Основные результаты деятельности Группы «КАМАЗ» за 2014 год

 

2014

2013

Изменение %

 





Продажи автомобилей, штук

38 644

48 832

- 5 188

-11,8%

Россия

32 557

38 089

-5 532

-14,5%

Экспорт

6 087

5 743

344

6,0%






Выручка, млн. руб.

110 599

114 317

-3 718

-3,3%

Валовая прибыль, млн. руб.

14 589

16 901

-2 312

-13,7%

Рентабельность по валовой прибыли, %

13,2%

14,8%

 

-1,6%

 




 

Операционная прибыль, млн. руб.

2 243

5 695

- 3 452

-60,6%

EBIT, %

2,0%

5,0%

 

-3,0%

 




 

EBITDA, млн. руб.

5 609

9 047

-3 437

-38,0%

EBITDA, %

5,1%

7,9%

 

-2,8%

 




 

Чистая прибыль, млн. руб.

149

4 367

-4 218

-96,6%

Рентабельность по чистой прибыли, %

0,1%

3,8%

 

-3,7%






Чистый долг, млн. руб.

12 735

11 649

1 086

9,3%

Чистый долг/EBITDA

2,3

1,3

 

-92%






Операционный денежный поток, млн. руб.

5 667

6 763

-1 096

-16,2%

Инвестиции, % от выручки

5,6%

4,1%


1,5%






 


Статьи по теме